盐源县财政局开展2023年度行政事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查工作
来源:盐源县财政局
发布日期:2024-11-29 09:15
【打印本页】
为切实履行财政部门会计监督职责,维护财经纪律的严肃性,扎实推进我县行政事业单位内部控制建设,进一步提升单位会计信息质量和内控管理水平,结合盐源县实际,盐源县财政局组织于2024年10月至12月开展全县2023年度行政事业单位内部拉制建设暨会计基础工作规范监督检查工作。
注重统筹谋划,精心安排部署检查。本次检查分三个阶段有序进行。一是单位自查阶段,各单位高度重视,及时安排部署。严格对照《省级行政事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查指标》,结合2023年度内部控制报告中存在的问题,认真开展全面自查。二是现场监督检查阶段,随机选取县级部门3家、医院1家、学校1家、乡镇5家开展现场监督检查。重点关注政府会计制度执行,会计账簿设置,会计核算,会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料的真实性、完整性,单位内控制度建设和实施是否严格执行财政预算管理和财务会计制度规定等情况。三是全面完成整改阶段,各单位对照自查和现场检查发现的问题进行全面整改,对于能马上整改的要立行立改,确保及时整改到位。
认真细查严查,精准认定存在问题。检查过程以《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《会计基础工作规范》《全省行政事业单位内部控制建设暨会计基础工作规范监督检查资料清单》为依据,对标对表做好现场检查和二次复查工作,对检查事项逐一记录在册,编制形成检查工作底稿,由被检单位负责人确认签字。本次检查全面结束后,要集中研判、审理检查结果,确保检查结论事实清楚、定性准确、证据确凿、程序合法、尺度统一、处理处罚适当,有效提升检查质量,降低行政风险。
坚决以查促改,确保监督检查成效。针对检查发现的问题,及时进行反馈,要求被检查单位对照问题认真落实整改,及时规范和完善会计核算,加强财务管理,强化内控制度执行,全面提高会计人员能力素质,确保会计信息质量真实、准确、完整。同时做好整改工作的跟踪“回头看”,对整改不力和屡查屡犯的单位进行严肃问责,确保检查成效。
通过本次监督检查,再次警醒各预算单位切实履行自身监管职责,提高思想认识,建立健全单位内控制度、会计管理制度等。立足实际,建立长效机制,持续巩固单位内控制度建设成果,进一步提升单位内部治理水平、规范内部权力运行,扎实推进依法行政和廉政建设。